2022年君山区住房和城乡建设局(本级)预算公开说明

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索引号 43060018112/2022-1943326 发布机构 君山区人民政府 文 号
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生成日期 未知 公开日期 2022-02-21 04:38 公开范围 全部公开

2022年君山区住房和城乡建设局(本级)预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实住房和城乡建设领域的政策法规;起草有关住房和城乡建设及人民防空规范性文件草案并监督实施;拟定住房和城乡建设及人民防空发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划及年度计划并组织实施。

2、承担城市建设工作。参与城建计划的编制;参与城建工程项目概(预)算的审查,负责工程项目竣工结算的初审;负责中心城区城建重点项目和旧城改造项目的建设管理;负责组织实施由政府投资的非经营性公用建设项目新建、改建和扩建工程;负责城区提质改造工作;负责海绵城市和城市综合管廊建设;负责城区黑臭水体整治。

3、承担村镇建设指导管理责任。负责推荐新型城镇化工作;负责指导和协调小城镇建设,参与小城镇发展经费、计划编制及管理;负责指导农村危房改造工作;负责指导监督村镇生活污水处理设施及配套管网建设。

4、承担人民防空工作。组织开展人民防空组织指挥工作;管理人民防空通信警报建设;管理人民防空经费和资产;组织人民防空干部教育培训。

5、承担建筑市场管理和建设工程质量、安全生产的监督管理责任。负责建设工程施工许可管理和合同备案,核发《建筑工程施工许可证》;负责建设工程竣工验收备案管理和城市建设档案管理;负责对全区房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标工作的监督管理;负责对全区建设监理进行监督管理;监督指导全区建设工程质量、安全生产;

6、承担全区房屋建筑和市政基础设施建设工程勘察设计市场监督管理。负责全区建设工程初步设计审批、施工图审查、消防设计的审查验收;

7、承担全区房屋建筑市场和市政基础设施建设工程发承包计价活动的监督和管理。承担推荐建设科技成果转化推广和建筑节能工作。负责对全区房地产业的协调和指导,加强对经济适用房、廉租房、公租房、棚户区的改造、货币补贴等住房保障工作的宏观规划、指导、监督和协调。

8、承担城镇供排水及污水处理监督管理责任;负责城区排水设施、污水及污泥处理设施的建设和运行维护的监督管理;负责指导城市供水建设、协调城市供水工作;负责监督指导村镇污水处理设施和运行管理。

9、落实贯彻执行国家、省、市有关建设工程消防领域的法律、法规和规章;配合完成建设工程消防设计审查工作;配合完成建设工程竣工消防验收及资料的初审和归档备案工作等。

10、完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室 7个,所属事业单位7个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是: 办公室(政策法规股)、行政审批股、政工人事股(党建办)、计划财务股、城乡建设管理股(墙体材料改革与散装水泥管理办公室),人民防空指挥通信股,房产股。所属事业单位分别是:君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心、君山区消防工作站,君山区住房保障中心,君山区房产事务中心。 

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由机关及人民防空指挥通信股2个单位组成,其中机关内部核算的股室有办公室、行政审批股、政工人事股、计划财务股、城乡建设管理股、房产股6个。 二级机构预算单位君山区建设工程质量安全监督站、君山区建筑施工管理站、君山区建设工程招投标造价交易中心、君山区供排水服务中心(污水处理二厂、钱粮湖污水厂)、君山区消防工作站5个二级机构为内部核算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1650.7万元,其中,一般公共预算拨款1200.7万元,政府性基金预算拨款450万。收入较去年增加834.78万元,主要是三个污水厂改扩建后运转经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1650.7万元,其中(根据本单位的实有功能科目进行增减),社会保障和就业支出149.03万元,卫生健康支出22.07万元,城乡社区支出1449.43万元,住房保障支出30.17万元。支出较去年增加834.78万元,主要是三个污水厂改扩建后运转支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1200.7万元,其中,社会保障和就业支出149.03万元,占12.41%;卫生健康支出22.07万元,占1.84%;城乡社区支出999.43万元,占83.24%;住房保障支出30.17万元,占2.51%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数596.7万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:

人员经费553.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费43.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了118.14万元,增加24.69%,增加主要原因是君山区供排水服务中心纳入财政全额预算拨款单位。

 

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算604万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出167万元,主要用于建筑质量安全监管、建筑行业及市场管理、工程交易服务、消防工作、城建工作、污水监督管理、创卫等方面;施工图审支出110万元,主要用于施工图审查服务方面;污水二厂运营经费支出307万元,主要用于维持污水二厂正常运行及污水一厂、钱粮湖污水厂的污泥处置运输费等方面;行政审批帮代办第三方服务费支出20万元,主要用于政务大厅各项业务处理第三方代理服务等方面;项目支出较上年或增加266.64万元,增加79.04%,增加的主要原因是新增污水运行经费。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算450万元,其中其他污水处理费安排的支出450万元,占100%。与2021年预算数相比,减少90万元,主要原因为一部分污水运行项目支出纳入一般公共预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费64.29万元,比上年预算增加8.8万元,上升15.86%,主要是2021年房产事务中心未纳入预算系统,预算由本级进行填报。

(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少21万元,主要是公务员交通补贴及其他交通费用未纳入三公经费。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   510万元,其中,货物类采购预算200万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算310万元。

 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2021年12月底,本部门共有车辆 0辆,单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设 备0台(套)。2022年拟新增配置车辆0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1650.7万元,其中,基本支出596.7万元,项目支出1054万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算表(见附件)

附件:岳阳市君山区住建局(本级)2022年部门预算表.xlsx