一、部门职能
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区运输体系规划。
2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。
3、承担道路、水路运输市场监管责任。
4、承担区域内港口、码头交通安全监管责任。
5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模方向,区级财政性资金安排建议,按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担公路、水路建设市场监管责任。
7、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8、负责全区交通运输行业科技工作。
9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、单位构成
单位内设机构有办公室、政工人事股、安全股、计划股、财务股、信访办、战备办。区政府成品油管理办公室挂靠我局机关,合署办公。局管辖二级机构:道路运输管理所、农村公路管理所(下设柳林洲、许市、钱粮湖三个农村公路管理站和一个养路工班)、交通建设质量和安全监督管理站、港口航务管理所。
三、2015年度部门决算表(公开表格附后)
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
四、决算执行情况分析
岳阳市君山区交通运输局决算的基本情况(含下设三家二级机构决算数)
1、2015年度收支决算情况。本年度收入总计2914.33万元,其中:财政拨款收入2852.95万元,其他收入61.38万元。年初结转和结余0万元。本年度支出总计2914.33万元,其中:一般公共服务支出129.24万元,农林水支出92.54万元,交通运输支出2692.55万元。
2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。
(1)本年度基本支出1193.31万元,系保障单位日常公用支出和人员支出,包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中:人员经费支出923.89万元,公用经费支出269.42万元;
(2)本年度项目支出1659.64万元,其中:农村道路建设15万元,其他农林水支出60.16万元,公路新建200万元,其他公路水路运输支出817万元,对城市公交的补贴204.27万元,对农村道路客运的补贴219.25万元,对出租车的补贴26.96万元,石油价格改革及其他7万元,车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50万元,车辆购置税用于农村公路建设支出60万元 。
3、2015年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计36.21万元,比公开的部门预算数减少1.46万元,主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,并制定了财务管理制度、公务接待制度等,严格控制三公经费的支出。具体项目为:公务接待费支出23.54万元,比预算减少0.76万元,降低3%,公务接待共697批5521人次。公务用车运行维护费支出为12.67万元,比预算减少0.7万元,降低5%。
点击下载附件:部门决算公开表