2022年度共青团岳阳市君山区委员会部门决算公开说明

编稿时间: 2023-08-23 10:47 来源: 君山区财政局 浏览量:1次  字体:

  2022年度共青团岳阳市君山区委员会部门决算

  目录

  第一部分 共青团岳阳市君山区委员会概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  共青团岳阳市君山区委员会概况

  一、 部门职责

  认真研究和把握新形势下青年工作的规律,积极探索组织、引导、服务、联系青年的新途径,充分发挥了共青团作为党的助手和后备军、党联系青年群众的桥梁纽带作用。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  共青团岳阳市君山区委员会内设机构包括:单位内设2个职能股室:办公室和青年发展部。

  (二)决算单位构成

  共青团岳阳市君山区委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:共青团岳阳市君山区委员会只有本级,没有其他预算单位,因此本部门决算仅含本级决算。

  第二部分 共青团岳阳市君山区委员会2022年度部门决算表(见附表,因单位转换后四舍五入,尾数可能有略有出入)

  第三部分 共青团岳阳市君山区委员会2022年度部门决算情况说明(由于决算编制时,金额明细到了分,而公开表格显示和公开文档取数只到了万元,可能导致0.01的尾数差异。)

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计均为50.94万元,与2021年相比,收、支总计各减少7.47万元,下降12.79%。主要原因是疫情防控期间差旅费等公用经费减少。

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计50.94万元,其中:基本支出50.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计均为49.4万元,与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少9.01万元,下降15.43%。主要原因是疫情防控期间差旅费等公用经费减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  22022年度财政拨款支出49.4万元,占本年支出合计的96.98%。与2021年度相比,财政拨款支出减少9万元,下降15.43%,主要原因是疫情防控期间差旅费等公用经费减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出49.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.12万元,占91.34%;社会保障和就业(类)支出1.4万元,占2.83%;卫生健康(类)支出0.78万元,占1.58%;住房保障(类)支出2.1万元,占4.25%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算为58 万元,支出决算为49.4万元,完成年初预算的85.34%。其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为51.45万元,支出决算为45.12万元,完成年初预算的87.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:疫情防控期间差旅费等公用经费减少。

  2、社会保障和就业支出(类)

  (1)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为2.81万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的47.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动及工资基数调整。

  (2)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

  年初预算为0.18万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动及工资基数调整。

  3、卫生健康支出(类)

  (1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  年初预算为1.32万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的59.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动及工资基数调整。

  (2)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

  年初预算为0.11万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由财政统一发放。

  (3)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

  年初预算为0.05万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动及工资基数调整。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数基本持平的主要原因是缴费基数调整。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出49.4万元,其中:

  人员经费21.24万元,占基本支出的43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费28.16万元,占基本支出的57%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成预算的100%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,( 由于预算数为0,无法计算完成预算的百分比 ),决算数等于年初预算数的主要原因是:无因公出国(境)任务;与上年持平,主要原因是未安排外事出访活动。

  公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,与决算持平;完成预算的100%,  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1万元,下降64.6%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,(由于预算数为0,无法计算完成预算的百分比),决算数等于年初预算数的主要原因是:无公务用车购置;与上年持平,主要原因为两年均未购置公务用车。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,(由于预算数为0,无法计算完成预算的百分比),决算数等于年初预算数的主要原因是:无公务用车购置;与上年持平,主要原因为本单位无公务用车。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.8万元,占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%;

  1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0.8万元,其中:其他国内公务接待支出0.8万元,全年共接待来访团组8个、来宾80人次(不包括陪同人员)。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

  十、关于机关运行经费支出说明

  2022年度机关运行经费支出28.16万元。比年初预算数增加21.6万元。增长329.27%,主要原因是:年中追加,经费增加。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.46万元,用于共青团工作专干业务培训,参加上级部门组织的会议支出,人数30人,主要内容为业务培训;2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

  十二、关于政府采购支出说明

  2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:共涉及资金49.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。本年度部门无国有资本经营预算。

  组织对“共青团岳阳市君山区委员会”等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出49.9万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我部门紧紧围绕年初制定的绩效目标和工作任务,我委资金项目决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效地发挥了财政资金的使用效率。。自评得分96分,部门整体支出绩效为“优”。

  (二)存在的问题及原因分析

  一是团组织规范化建设不足。团务工作者的的履职能力和水平还有待提升,各级团支部工作开展力度不够、创新不足、吸引力和凝聚力不强;二是资源整合力度不够。团员青年流动性高、需求差异大,全区范围内资源整合不足,对团员青年服务未能精准施策,导致在共青团品牌建设上没有实现较好突破。

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

  1、共青团岳阳市君山区委员会2022年部门决算公开表格.XLS