区交通运输局2016年度部门决算情况公开

编稿时间: 2017-05-02 00:00 来源: 未知来源 浏览量:1次  字体:

一、部门职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全区运输体系规划。

2、组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划、政策和标准。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。

4、承担区域内港口、码头交通安全监管责任。

5、负责提出全区公路、水路固定资产投资规模方向,区级财政性资金安排建议,按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

8、负责全区交通运输行业科技工作。

9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

10、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、单位构成

单位内设机构有办公室、政工人事股、安全股、计划股、财务股、信访办、战备办。局管辖二级机构:道路运输管理所、农村公路管理所(下设柳林洲、许市、钱粮湖三个农村公路管理站和一个养路工班)、交通建设质量和安全监督管理站、港口航务管理所。

三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、决算执行情况分析

岳阳市君山区交通运输局决算的基本情况(含下设三家二级机构决算数)

1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计3882.95万元,其中:财政拨款收入3882.95万元,其他收入0万元。年初结转和结余 0万元。本年度支出总计3882.95万元,其中:一般公共预算财政拨款3882.95万元;政府性基金预算财政拨款0万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出 1299.2万元,系保障单位日常公用支出和人员支出,包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中:人员经费支出1002.92万元,公用经费支出296.28万元;

(2)本年度项目支出2583.75万元,其中:其他发展与改革事务支出900万元,城乡社区规划与管理40万元,公路新建254万元,公路养护462万元,其他公路水路运输支出838.97万元,对出租车的补贴74.78万元,石油价格改革及其他4万元,车辆购置税用于农村公路建设支出10万元。

3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计58.18万元,比公开的部门预算数减少20.11万元,主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定,并制定了财务管理制度、公务接待制度等,严格控制三公经费的支出。具体项目为:因公出国(境)费支出 0万元,比预算减少 0万元,降低 0%;公务接待费支出34.37万元,比预算减少6.08万元,降低15%,公务接待共 731批5728人次。公务用车运行维护费支出为 23.81万元,比预算减少14.03万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入 0万元,年初结转结余 0万元。本年支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出 0万元。年末结转结余0万元。


君山区交通运输局

2017年5月2日

 

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