2022年岳阳市君山区医疗保障局预算公开说明(汇总)

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索引号 43060018112/2022-1943117 发布机构 君山区人民政府 文 号
统一登记号 未知 信息状态 公开方式 主动公开
生成日期 未知 公开日期 2022-02-23 11:31 公开范围 全部公开

  2022年岳阳市君山区医疗保障局汇总预算

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效目标说明

  七、名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  主要职责是:

  (一)拟订全区社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规范、标准并组织实施。

  (二)贯彻执行国家医疗保障基金监督管理办法,落实全市具体实施办法,建立健全全区医疗保障基金安全防控机制,推进全区医疗保障基金支付方式改革。

  (三)贯彻执行市医疗保障筹资和待遇政策,执行市城镇职工和城乡居民医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施全区长期护理保险制度改革。落实离休干部医疗保障待遇政策。

  (四)落实全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

  (五)贯彻执行国家药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实市医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,执行价格信息监测和信息发布制度。

  (六)贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策,指导和监管药品、医用耗材招标采购平台的应用。

  (七)贯彻执行市有关协议医药机构协议和支付管理办法,执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

  (八)负责全区医疗保障经办管理工作和公共服务体系和信息化建设。落实市医疗保险、生育保险、特殊人群医疗保障、公务员补充医疗保险、企事业单位补充医疗保险、大病医疗互助、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

  (九)贯彻执行国家和省、市城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全区医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

  (十)完成上级交办的其他任务。

  (二)机构设置

  内设科室分别是: 办公室、待遇保障和医药服务管理股、医药价格和招标采购股、基金监管股、规划财务和法规股。

  二、部门预算单位构成

  本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

  1、岳阳市君山区医疗保障局部门本级

  2、岳阳市君山区医疗保障事务中心

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 2504.64 万元,其中,一般公共预算拨款  2504.64万元,政府性基金预算拨款  0 万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少1.76万元,主要是对基本医疗保险基金的补助略减。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算2504.64万元,其中:社会保障和就业支出26.11万元,卫生健康支出2462.13万元,住房保障支出16.4万元。支出较去年减少1.76万元,主要是对基本医疗保险基金的补助略减。

  2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  2504.64 万元,其中:社会保障和就业支出26.11万元,占1.04%;卫生健康支出2462.13万元,占98.30%;住房保障支出16.4万元,占0.66%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数  292.87 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:

  人员经费  257.11 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费35.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

  基本支出较上年增加53.91万元,上升22.56 %,上升的主要原因为 人员增加,社会保障费缴费基数上调。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 2211.77  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 医疗救助区级配套  支出  450 万元,主要用于资助困难群众参加城乡居民医疗保险,实施住院医疗和门诊医疗救助等方面;城乡居民医保配套资金支出 1538.42  万元,主要用于城乡居民医保基金区级补助资金方面; 城镇职工医保基金区级补助支出 48.35  万元,主要用于离休干部及配偶、军转干医疗补助等方面;业务工作经费支出 175 万元,主要用于单位专项工作运作支出等方面;项目支出较上年减少55.68万元,减少的主要原因是2022年对基本医疗保险基金的补助略减。

  五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2022年本部门机关本级、君山区医疗保障事务中心2家行政事业单位的机关运行经费35.76万元,比上年预算增加8.43万元,上升23.57%,主要是人员增加,公用经费相应增加。

  (二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、君山区医疗保障事务中心2家。行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.15万元,主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要 求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算 0万元,拟召开0次会议,人数0人次;培训费预算1.22万元,拟开展两次培训,人数130人次,内容为医疗保险改革;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0   万元,其中,货物类采购预算 0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算 0 万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为  2504.64 万元,其中,基本支出  292.87 万元,项目支出  2211.77 万元,具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

  第二部分 2022年部门预算表(见附件)

  附件:岳阳市君山区医疗保障局2022年部门预算表(医保系统).xlsx